ATUALIZADO EM 26/09/2025 17:50
35.079.942/0001-91 - ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | | CONTRATO Nº0045/2025 |
Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
35611/2023 | Contrato | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM CESSÃO GRATUITA DE GARRAFÕES TRANSPARENTES, ATÓXICOS E RECICLÁVEIS, PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO | 11/04/2025 | 11/04/2026 | - | - | 205.800,00 |  | 
EMPENHOS DO CONTRATO Nº0045/2025 | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | - | 52771/2023 | 040901 | 2025NE00730 | 20/02/2025 | AOSAALIMENF | 339030 | 1760 |  | 205.800,00 | 83.835,96 | ==> | 205.800,00 | 83.835,96 | 
ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0045/2025 | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | 68.514/2024 | 436 | 2025NE00730 | 2025OB01257 2025PP04232 | | 30/05/2025 | NF 436
PROCESSO Nº 68.514/2024
EMPRESA : ONE SERVIÇOS LTDA | 1.447,46 | 68.514/2024 | 439 | 2025NE00730 | 2025OB01469 2025PP04989 | | 25/06/2025 | PROCESSO Nº 68.514/2024
EMPRESA : ONE SERVIÇOS E EMPRENDIMENTOS EIREILI
NOTA FISCAL Nº 439 | 12.313,70 | 68514/2024 | 446 | 2025NE00730 | 2025OB01709 2025PP05947 | | 18/07/2025 | NF 444
68514/24
ONE SERVIÇOS LTDA | 10.022,46 | 68514/2024 | 444 | 2025NE00730 | 2025OB01709 2025PP05945 | | 18/07/2025 | NF 446
68.514/24
ONE SERVIÇOS LTDA | 11.888,38 | 68.514/2024 | 451 | 2025NE00730 | 2025OB01886 2025PP06514 | | 07/08/2025 | NF 451
PROCESSO : 68.514/2024
EMPRESA : ONE SERVIÇOS LTDA | 11.552,24 | 68.514/2024 | 456 | 2025NE00730 | 2025OB02063 2025PP07245 | | 27/08/2025 | NOTA FISCAL Nº 456
PROCESSO : 68.514/2024
EMPRESA : ONE SERVIÇOS LTDA | 13.527,92 | 68.514/2024 | 467 | 2025NE00730 | 2025OB02317 2025PP08278 | | 23/09/2025 | NOTA FISCAL : 467
PROCESSO : 68.514/2024
EMPRESA : ONE SERVIÇOS E EMPRENDIMENTOS LTDA | 10.392,80 | 68.514/2024 | 462 | 2025NE00730 | 2025OB02317 2025PP08280 | | 23/09/2025 | NOTA FISCAL : 462
EMPRESA : ONE SERVIÇOS E EMPRENDIMENTOS LTDA
PROCESSO : 68.514/2024 | 12.691,00 | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 83.835,96 | 
TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0045/2025 | Empenhado | Pago | Saldo | 205.800,00 | 83.835,96 | 121.964,04 | Informações sobre os links de arquivos |  | Contrato |  | Portaria do Fiscal |  | Publicação do Contrato | |