CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

29.028.467/0001-21 - LS VIEIRA ME
CONTRATO Nº0047/2023
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
33898/2022 Contrato AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. 09/05/2023 09/05/2024   - -   106.199,00

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0047/2023
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 33898/2022 040101 2023NE01055 30/03/2023 AOSACONSUMT 339030 1500 89.674,00 89.674,00
  - 33898/2022 040101 2023NE01056 30/03/2023 AOSACONSUMT 339030 1500 13.407,50 13.407,50
  - 33898/2022 040101 2023NE01057 30/03/2023 AOSACONSUMT 339030 1500 1.170,00 1.170,00
  - 33898/2022 040101 2023NE01058 30/03/2023 AREAPERMANT 449052 1500 1.947,50 1.947,50
==>  106.199,00 106.199,00

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0047/2023
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
29141/2023 324 2023NE01055 2023OB00943 2023PP03322 13/06/2023 Nota Fiscal nº 324 Processo nº 29.141/2023 89.674,00
29141/2023 320 2023NE01057 2023OB01092 2023PP03885 03/07/2023 Nota Fiscal nº 320 Processo nº 29.141/2023 1.170,00
29141/2023 325 2023NE01058 2023OB01092 2023PP03887 03/07/2023 Nota Fiscal nº 325 Processo nº 29.141/2023 1.947,50
29141/2023 323 2023NE01056 2023OB01092 2023PP03886 03/07/2023 Nota Fiscal nº 323 Processo nº 29.14.1/2023 13.407,50
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 106.199,00

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0047/2023 Empenhado Pago Saldo
106.199,00 106.199,00 0,00
VALORES EM R$1,00