CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

30.399.251/0001-51 - QUEIROZ PAPEIS EIRELI - EPP
CONTRATO Nº0042/2023
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
45358/2023 Contrato AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 06/10/2023 06/10/2024   - -   306.483,50

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0042/2023
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 45.358/2023 040901 2023NE01123 31/08/2023 AOSAMATLIMF 339030 1760 0,00 0,00
  - 45358/2023 040901 2023NE01198 12/09/2023 AOSAMATLIMF 339030 1760 306.483,50 240.791,10
  - 45.358/2023 040901 2023NE01197 20/09/2023 AOSAMATLIMF 339030 1760 0,00 0,00
  - 45358/2023 040901 2024NE00617 28/02/2024 AOSAMATLIMF 339030 1760 129.680,00 0,00
==>  436.163,50 240.791,10

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0042/2023
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
58169/2023 1043 2023NE01198 2023OB02160 2023PP05177 09/11/2023 IRRF 1,2 % Incidente sobre a Nota Fiscal nº 1043 Processo nº 58.169/2023 748,32
58169/2023 1048 2023NE01198 2023OB02160 2023PP05181 09/11/2023 IRRF 1,2 % incidente sobre a Nota Fiscal nº 1048. Processo nº 58.169/2023 582,00
58169/2023 1047 2023NE01198 2023OB02160 2023PP05178 09/11/2023 Nota Fiscal nº 1047. Processo nº 58.169/2023 36.182,04
58169/2023 1047 2023NE01198 2023OB02160 2023PP05179 09/11/2023 IRRF 1,2 % Incidente sobre a Nota Fiscal nº 1047. Processo nº 58.169/2023 439,46
58169/2023 1043 2023NE01198 2023OB02160 2023PP05176 09/11/2023 Nota Fiscal nº 1043 Processo nº 58.169/2023 61.611,28
58169/2023 1048 2023NE01198 2023OB02160 2023PP05180 09/11/2023 Nota Fiscal nº 1048. Processo nº 58.169/2023 47.918,00
58169/2023 1060 2023NE01198 2023OB02341 2023PP05607 22/11/2023 Nota Fiscal nº 1060 Processo nº 58.169/2023 58.193,20
58169/2023 1060 2023NE01198 2023OB02341 2023PP05608 22/11/2023 IRRF 1,2 % incidente sobre a Nota Fiscal nº 1060 Processo nº 58.169/2023 706,80
58169/2023 1075 2023NE01198 2024OB00071 2024PP00136 06/02/2024 PAGAMENTO IRRF NF 1075 QUEIROZ PAPEIS EIRELI. PROCESSO 58169/2023 412,92
58169/2023 1075 2023NE01198 2024OB00071 2024PP00135 06/02/2024 PAGAMENTO NF 1075 QUEIROZ PAPEIS EIRELI. PROCESSO 58169/2023 33.997,08
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 240.791,10

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0042/2023 Empenhado Pago Saldo
436.163,50 240.791,10 195.372,40
VALORES EM R$1,00