CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

28.742.388/0001-15 - SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI.
CONTRATO Nº0053/2023
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
30242/2022 Contrato AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 12/05/2023 12/05/2024   - -   215.768,18

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0053/2023
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 30242/2023 040901 2023NE00519 24/04/2023 AOSAMATLIMF 339030 1760 215.768,18 197.343,18
==>  215.768,18 197.343,18

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0053/2023
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
38828/2022 1846 2023NE00519 2023OB01095 2023PP02618 03/07/2023 Nota Fiscal nº 1846 Processo nº 38.828/2022 4.197,50
38828/2022 1852 2023NE00519 2023OB01095 2023PP02619 03/07/2023 Nota Fiscal nº 1852 Processo nº 38.828/2022 4.290,00
38828/2022 1854 2023NE00519 2023OB01095 2023PP02620 03/07/2023 Nota Fiscal nº 1854 Processo nº 38.828/2022 86.666,18
38828/2022 1861 2023NE00519 2023OB01095 2023PP02621 03/07/2023 Nota Fiscal nº 1861 Processo nº 38.828/2022 67.500,00
38828/2022 1887 2023NE00519 2023OB01323 2023PP03162 04/08/2023 Processo nº 38828/2022 SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELLI NF 1887 27.452,00
38828/2022 1868 2023NE00519 2023OB01609 2023PP03797 11/09/2023 Nota Fiscal nº 1868 Processo nº 38.828/2022 7.237,50
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 197.343,18

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0053/2023 Empenhado Pago Saldo
215.768,18 197.343,18 18.425,00
VALORES EM R$1,00